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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-181-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-183-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
63865,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
MARGOTH MARIALENA |
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Razón Social |
MARGOTH MARIALENA FLORES ROA
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R.U.T. |
9.850.590-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARGOTH MARIALENA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS, PARA DIA 07 DE MARZO DE 2025.
CONTENIDO POR PERSONA: 1 PORCION DE KUCHEN, 2 SOPAIPILLAS, 2 EMPANADAS TAMAÑO COCTEL, 2 ALIADOS, JUGO, TE O CAFE, | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS, PARA DIA 07 DE MARZO DE 2025.
CONTENIDO POR PERSONA: 1 PORCION DE KUCHEN, 2 SOPAIPILLAS, 2 EMPANADAS TAMAÑO COCTEL, 2 ALIADOS, JUGO, TE O CAFE, |
$ 336.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 336.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.865
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$ 399.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.