Orden de Compra. Nº4062-1831-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-319-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1831-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-319-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-319-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 25574
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad La Bodega Limitada
Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
R.U.T. 76.394.950-8
Sucursal Sociedad La Bodega Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Enrejado de acero1Unidad01 rollo de malla 5014 1.5x25mt.-  $ 26.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.300 $ 26.300
Marcos de puertas1Unidad01 jgo. de marcos de puertas.-  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Puertas de madera1Unidad01 puerta de tablera madera 0.80x2.00 mt.exterior.-  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Clavos de tapicería2Unidad02 kg. de grapas de 1".-  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Clavos de alambre10Unidad10 kg. de clavos 21/2.-  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Pinturas aceitosas8Unidad08 gl de anticorrosivo negro.-  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 134.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.574
TOTAL OC $ 160.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.