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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-1831-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-319-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-319-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
25574 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad La Bodega Limitada |
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Razón Social |
SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
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R.U.T. |
76.394.950-8 |
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Sucursal |
Sociedad La Bodega Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Enrejado de acero | 1 | Unidad | 01 rollo de malla 5014 1.5x25mt.- | |
$ 26.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.300
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$ 26.300
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| Marcos de puertas | 1 | Unidad | 01 jgo. de marcos de puertas.- | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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| Puertas de madera | 1 | Unidad | 01 puerta de tablera madera 0.80x2.00 mt.exterior.- | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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| Clavos de tapicería | 2 | Unidad | 02 kg. de grapas de 1".- | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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| Clavos de alambre | 10 | Unidad | 10 kg. de clavos 21/2.- | |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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| Pinturas aceitosas | 8 | Unidad | 08 gl de anticorrosivo negro.- | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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Total Neto
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$ 134.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.574
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$ 160.174
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.