Orden de Compra. Nº4062-1831-SE18 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1831-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.61 del sistema PBVSR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121707
Lana de madera2Unidad no definidaROLLOS DE PITA DE NYLON 30 O 50 MTSROLLOS DE PITA DE NYLON 30 O 50 MTS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
60123403
Ojos móviles decorativos100Unidad no definidaPAR DE OJOS PARA MANUALIDADESPAR DE OJOS PARA MANUALIDADES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42294913
Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios 10Unidad no definidaBOLSAS DE GLOBOS MORADOBOLSAS DE GLOBOS MORADO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
42294913
Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios 5Unidad no definidaBOLSAS DE GLOBOS DORADOSBOLSAS DE GLOBOS DORADOS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
Total Neto $ 84.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 84.830

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.