Orden de Compra. Nº4062-1856-SE18 "ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1856-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002. del sistema 22.01.001.002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2Unidad no definida2 AGUA NORDIC2 AGUA NORDIC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
24101901
Abridores de bidones27Unidad no definida27 BIDONES DE AGUA27 BIDONES DE AGUA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definida10 JUGOS NECTAR 2 LTS.10 JUGOS NECTAR 2 LTS. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
50202311
Bebidas6Unidad no definida6 BEBIDAS DE 2 LTS.6 BEBIDAS DE 2 LTS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50202310
Agua mineral2Unidad no definida2 AGUA 1,5 LTS.2 AGUA 1,5 LTS. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50202310
Agua mineral2Unidad no definida2 AGUA 1,5 LTS.2 AGUA 1,5 LTS. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 97.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 97.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.