Orden de Compra. Nº
4062-189-SE10
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Compra de materiales fril 2009 Esc. Locuche.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-189-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales fril 2009 Esc. Locuche.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES
Razón Social
LUIS DANIEL ROBLES CORREA
R.U.T.
9.763.333-9
Sucursal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181503
Duchas
1
Unidad
01 Ducha movil.-
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
31181602
Sellos de caucho
3
Unidad
03 sellos de goma.-
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
40141716
Sifones en P
5
Unidad
05 flappers.-
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40142108
Tubería de bronce
5
Unidad
05 Codos de cobre 1/2.-
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
02 Tee de cobre 1/2.-
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
40142108
Tubería de bronce
4
Unidad
04 coplas de 1/2.-
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31181602
Sellos de caucho
5
Unidad
05 collarin de goma 50mm.-
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31231308
Tubería de bronce
3,5
Metro Lineal
3.5 mt de cañeria de cobre 1/2.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31161601
Pernos de anclaje
5
Juego
05 Juegos de pernos de fijación.-
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 30.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 30.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.