Orden de Compra. Nº4062-189-SE10 "Compra de materiales fril 2009 Esc. Locuche.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-189-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales fril 2009 Esc. Locuche.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES
Razón Social LUIS DANIEL ROBLES CORREA
R.U.T. 9.763.333-9
Sucursal TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas1Unidad01 Ducha movil.-   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31181602
Sellos de caucho3Unidad03 sellos de goma.-  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
40141716
Sifones en P5Unidad05 flappers.-  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142108
Tubería de bronce5Unidad05 Codos de cobre 1/2.-  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
40142108
Tubería de bronce2Unidad02 Tee de cobre 1/2.-  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40142108
Tubería de bronce4Unidad04 coplas de 1/2.-  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31181602
Sellos de caucho5Unidad05 collarin de goma 50mm.-  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31231308
Tubería de bronce3,5Metro Lineal3.5 mt de cañeria de cobre 1/2.-  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
31161601
Pernos de anclaje5Juego05 Juegos de pernos de fijación.-  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 30.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.