Orden de Compra. Nº4062-1893-SE19 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1893-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.039 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102509
Liga2Unidad no definidaCAJAS DE LIGASCAJAS DE LIGAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMA HOJA OFICIO RESMA HOJA OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
24112404
Caja2Unidad no definidaCAJAS LÁPIZ PASTA AZULCAJAS LÁPIZ PASTA AZUL $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44122001
Archivadores de fichas3Unidad no definidaARCHIVADORESARCHIVADORES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA HOJA CARTARESMA HOJA CARTA $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADASCARPETAS PLASTIFICADAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaCUADERNO TRADICIONALCUADERNO TRADICIONAL $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
Total Neto $ 161.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 161.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.