Orden de Compra. Nº4062-191-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-18-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-191-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-18-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 1714085
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARÍA ISABEL
Razón Social Tintaestudio E.I.R.L.
R.U.T. 76.233.133-0
Sucursal MARÍA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101702
Guillotinas de imprenta1UnidadSERVICIO DE DIFUSION, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION PUBLICA-400 BOLSAS ECOLÓGICAS PLANAS 35x43 CLOGO -100 BOLSAS ECOLÓGICAS JOYERO 16x11 CLOGO -200 TAZONES BLANCO SUBLIMADO FULL COLOR -100 JOCKEY POLIESTER AJUSTABLE CESTAMPADO FRONTAL FULLCOLOR -50 POLERAS DEPORTIVAS ANTI PILLING COLOR AMARILLO CESTAMPADO Y S $ 5.021.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.021.500 $ 5.021.500
45101701
Elevadores reunidores de imprenta1UnidadSERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION PUBLICA-500 GALVANOS GRABADOS CON LÁSER DE PRECISIÓN CNC EN MADERA, T.16X25CM, INCLUYE SOPORTE -500 MEDALLAS GRABADAS CON LÁSER DE PRECISIÓN CNC EN MADERA, T.7CM DE DIÁMETRO -500 RECUERDOS GRABADOS CON LÁSER DE PRECISIÓN CNC EN MADERA, T.16X25CM, INCLUYE SOPOR $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total Neto $ 9.021.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.714.085
TOTAL OC $ 10.735.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.