Orden de Compra. Nº4062-1955-SE18 "ADQUISICION DE CAFE Y OTROS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-1955-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAFE Y OTROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos30Unidad no definida30 LAMINAS DE MORTADELA30 LAMINAS DE MORTADELA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definida1 NOVA1 NOVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
52152102
Vasos para beber domésticos20Unidad no definida20 VASOS PLUMAVIT20 VASOS PLUMAVIT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50201706
Café1Unidad no definida1 TARRO DE CAFE 170 GRS.1 TARRO DE CAFE 170 GRS. $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida1 CAJA DE TE DE 100 UNIDADES1 CAJA DE TE DE 100 UNIDADES $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definida1 KILO DE AZUCAR1 KILO DE AZUCAR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
50181901
Pan fresco30Unidad no definida30 PANES30 PANES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 2.988
Total Neto $ 20.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.868

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.