Orden de Compra. Nº4062-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social JUAN CARLOS TAPIA TAPIA
R.U.T. 12.101.953-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE 14 USUARIOS DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA (PASEO PEATONAL) HACIA CIUDAD DE VALDIVIA (EDIFICIO NAHAMIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL) PARA LOS DIAS 06.01.2025 AL 10.01.2025 (5 DIAS), VIAJE DE IDA A LAS 08:00 Y REGRESO 13:00SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA 14 PASAJEROS DESDE LUNES 06.01 A VIERNES 10.01, SALIDA DESDE SAN JOSE A LAS 08:00 Y REGRESO DE VALDIVIA A LAS 13:00. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.101.953-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.289.424-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.502.938-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.