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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-2-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-1-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2025 |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
JUAN CARLOS TAPIA TAPIA
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R.U.T. |
12.101.953-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE 14 USUARIOS DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA (PASEO PEATONAL) HACIA CIUDAD DE VALDIVIA (EDIFICIO NAHAMIAS, UNIVERSIDAD AUSTRAL) PARA LOS DIAS 06.01.2025 AL 10.01.2025 (5 DIAS), VIAJE DE IDA A LAS 08:00 Y REGRESO 13:00 | SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA 14 PASAJEROS DESDE LUNES 06.01 A VIERNES 10.01, SALIDA DESDE SAN JOSE A LAS 08:00 Y REGRESO DE VALDIVIA A LAS 13:00. |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 600.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.