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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-2002-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ORDENES DE INGRESO CAJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-7-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2019 |
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Proveedor |
Imprenta Holtmann |
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Razón Social |
NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.015.253-k |
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Sucursal |
Imprenta Holtmann |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 5 | Unidad no definida | 5000 ORDENES DE INGRESO FOLIADAS DEL 51501 AL 56500 (PAPEL BOND 24, FONDO CELESTE TEXTO NEGRO 4 FOLIOS PRE-PICADOS EN CRUZ) | 5000 ORDENES DE INGRESO FOLIADAS DEL 51501 AL 56500 (PAPEL BOND 24, FONDO CELESTE TEXTO NEGRO 4 FOLIOS PRE-PICADOS EN CRUZ) |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.