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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-210-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-10-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-10-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lavuelta |
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Razón Social |
JORGE ADAN MESAS ARIAS
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R.U.T. |
9.010.177-3 |
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Sucursal |
lavuelta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 1 | Unidad | Compra de todo tipo de materiales de aseo(ceras, papel higenico, jabon, detergentes, desinfectantes, trapeadores, escobas, etc)ver bases en requrimientos tecnicos y otras clausulas. | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.