Orden de Compra. Nº4062-2106-SE18 "ADQUISICION DE CAFE Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-2106-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAFE Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definida2 TARRO DE CAFE GRANDE2 TARRO DE CAFE GRANDE $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definida2 KILOS DE AZUCAR2 KILOS DE AZUCAR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
50202310
Agua mineral20Unidad no definida20 AGUA MINERAL DE 500 ML S /AGAS20 AGUA MINERAL DE 500 ML S /AGAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50181903
Galletas simples saladas20Unidad no definida20 PAQUETES DE GALLETAS SODA20 PAQUETES GALLETAS SODA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definida20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS (TRITON, KUKY, ETC) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida1 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS LIPTON1 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS LIPTON $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
50202310
Agua mineral20Unidad no definida20 AGUA MINERAL DE 500 ML C /AGAS20 AGUA MINERAL DE 500 ML C /AGAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 83.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 83.910

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.