Orden de Compra. Nº
4062-2106-SE18
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ADQUISICION DE CAFE Y OTROS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-2106-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE CAFE Y OTROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OLGA
Razón Social
OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T.
11.305.188-4
Sucursal
OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad no definida
2 TARRO DE CAFE GRANDE
2 TARRO DE CAFE GRANDE
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.700
$ 10.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
2 KILOS DE AZUCAR
2 KILOS DE AZUCAR
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
20 AGUA MINERAL DE 500 ML S /AGAS
20 AGUA MINERAL DE 500 ML S /AGAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50181903
Galletas simples saladas
20
Unidad no definida
20 PAQUETES DE GALLETAS SODA
20 PAQUETES GALLETAS SODA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
20 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS (TRITON, KUKY, ETC)
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
1 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS LIPTON
1 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS LIPTON
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
20 AGUA MINERAL DE 500 ML C /AGAS
20 AGUA MINERAL DE 500 ML C /AGAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 83.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 83.910
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.