Orden de Compra. Nº4062-212-SE20 "ADQUISICION DE ROTISERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-212-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROTISERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 2951,65
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adolfo segundo
Razón Social Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T. 76.500.426-8
Sucursal Adolfo segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas2Unidad no definidaPAQUETE SERVILLETASPAQUETE SERVILLETAS $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
50202311
Bebidas4Unidad no definidaBEBIDAS DE 3LT VARIEDAD DE SABORESBEBIDAS DE 3LT VARIEDAD DE SABORES $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaBOTELLA JUGO 1/2 BOTELLA JUGO 1/2 $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.855 $ 3.855
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaAGUA MINERAL C/GASAGUA MINERAL C/GAS $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
Total Neto $ 15.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.952
TOTAL OC $ 18.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.