Orden de Compra. Nº4062-219-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4062-87-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-219-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4062-87-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La adquisición de Cuadernos, Lápices entre otros, para atención de Casos Sociales de la Comuna.(s.p.nº19697-Depto.Social).-
Proveniente de Licitación 4062-87-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna -1
Impuesto 11618,5
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MERCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.560.740-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
caja lapices 6 colores, fultons15Cajacaja lapices 6 colores, fultonsCajas de colores (6 colores) $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44111803
Compas pro-art5UnidadCompas pro-artCompás $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
41111604
Reglas transparente 30 cms. artel20UnidadReglas transparente 30 cms. artelReglas para estudiantes $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
44121802
Corrector liquido en botella pro-arte20UnidadCorrector liquido en botella pro-arteLiquido Corrector $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
14111514
Cuadernos universitario 100 hojas isofit60UnidadCuadernos universitario 100 hojas isofitCuadernos Universitarios 100 hojas, especificar marca intermedia $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
44121702
Lapiz grafito faber castell Nº220UnidadLapiz grafito faber castell Nº2Lápiz Grafitos $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121701
Lápiz pasta azul bic p.med.20UnidadLápiz pasta azul bic p.med.Lápiz pasta azúl bic $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
60121535
Goma de borrar factis grande20UnidadGoma de borrar factis grandeGomas de Borrar $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121618
Tijeras mediana punta redonda s/m15UnidadTijeras mediana punta redonda s/mTijeras $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
60105704
Adhesivo en barra pro arte 20 grs.20UnidadAdhesivo en barra pro arte 20 grs.Pegamentos $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
14111514
block de dibujo mediano, marca aron15Unidadblock de dibujo mediano, marca aronBlock de dibujos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31211501
Tempera 6 colores artel20UnidadTempera 6 colores artelTempera de 6 colores $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
44121625
Sacapuntas plastico s/m20UnidadSacapuntas plastico s/mSacapuntas de plástico $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
Total Neto $ 61.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.618
TOTAL OC $ 72.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.