Orden de Compra. Nº
4062-219-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 4062-87-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-219-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 4062-87-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
La adquisición de Cuadernos, Lápices entre otros, para atención de Casos Sociales de la Comuna.(s.p.nº19697-Depto.Social).-
Proveniente de Licitación
4062-87-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
-1
Impuesto
11618,5
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MERCOTEC LIMITADA
R.U.T.
76.560.740-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
caja lapices 6 colores, fultons
15
Caja
caja lapices 6 colores, fultons
Cajas de colores (6 colores)
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44111803
Compas pro-art
5
Unidad
Compas pro-art
Compás
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
41111604
Reglas transparente 30 cms. artel
20
Unidad
Reglas transparente 30 cms. artel
Reglas para estudiantes
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
44121802
Corrector liquido en botella pro-arte
20
Unidad
Corrector liquido en botella pro-arte
Liquido Corrector
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
14111514
Cuadernos universitario 100 hojas isofit
60
Unidad
Cuadernos universitario 100 hojas isofit
Cuadernos Universitarios 100 hojas, especificar marca intermedia
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
44121702
Lapiz grafito faber castell Nº2
20
Unidad
Lapiz grafito faber castell Nº2
Lápiz Grafitos
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121701
Lápiz pasta azul bic p.med.
20
Unidad
Lápiz pasta azul bic p.med.
Lápiz pasta azúl bic
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
60121535
Goma de borrar factis grande
20
Unidad
Goma de borrar factis grande
Gomas de Borrar
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121618
Tijeras mediana punta redonda s/m
15
Unidad
Tijeras mediana punta redonda s/m
Tijeras
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
60105704
Adhesivo en barra pro arte 20 grs.
20
Unidad
Adhesivo en barra pro arte 20 grs.
Pegamentos
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.220
$ 7.220
14111514
block de dibujo mediano, marca aron
15
Unidad
block de dibujo mediano, marca aron
Block de dibujos
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
31211501
Tempera 6 colores artel
20
Unidad
Tempera 6 colores artel
Tempera de 6 colores
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.220
$ 7.220
44121625
Sacapuntas plastico s/m
20
Unidad
Sacapuntas plastico s/m
Sacapuntas de plástico
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
Total Neto
$ 61.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.618
TOTAL OC
$ 72.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.