Orden de Compra. Nº4062-222-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-12-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-222-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-12-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 31300,41
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Maderas duras1UnidadMADERAS JUNQUILLOS Y OTROS, CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION).Maderas elaboradas pino insigne secas, puertas y otros $ 115.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.042 $ 115.042
11121610
Maderas duras1UnidadMADERAS ELABORADAS, CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICTACION).Maderas cepilladas pino insigne verde $ 28.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.622 $ 28.622
11121610
Maderas duras1UnidadMADERAS EN BRUTO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION).Maderas en bruto pino insigne verde $ 21.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.075 $ 21.075
Total Neto $ 164.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.300
TOTAL OC $ 196.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.