Orden de Compra. Nº4062-2267-SE19 "SERVICIO DE IMPRENTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-2267-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.43.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 61560
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vissual
Razón Social RAUL ALBERTO JARAMILLO CUEVAS
R.U.T. 10.187.606-3
Sucursal vissual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos9Unidad no definidaGALVANO DE 23 X 18 CM CON PLACA METÁLICA, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO GALVANO DE 23 X 18 CM CON PLACA METÁLICA, SEGÚN DISEÑO ADJUNTO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1Unidad no definidaBOLSA ECOLÓGICAS ESTAMPADAS SEGÚN LOGO ADJUNTO COLOR BLANCA BOLSA ECOLÓGICAS ESTAMPADAS SEGÚN LOGO ADJUNTO COLOR BLANCA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44121706
Lápices de madera1Unidad no definida100 LAPICES ESTAMPADOS CON LOGO EDLI Y MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA100 LAPICES ESTAMPADOS CON LOGO EDLI Y MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definida100 IMPRESIÓN DE CARPETAS (ESTAMPADAS SEGÚN MODELO ADJUNTO).-100 IMPRESIÓN DE CARPETAS (ESTAMPADAS SEGÚN MODELO ADJUNTO).- $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.560
TOTAL OC $ 385.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.