Orden de Compra. Nº
4062-237-SE18
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ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-237-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
13698,0519
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112809
Portaútiles
1
Unidad no definida
1 PORTA LAPIZ
1 PORTA LAPIZ
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
23101502
Perforadoras
1
Unidad no definida
1 PERFORADORA MEDIANA
1 PERFORADORA MEDIANA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
1 CALCULADORA
1 CALCULADORA
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
44101707
Corcheteras
2
Unidad no definida
2 CORCHETERA MEDIANA
2 CORCHETERA MEDIANA
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.546
$ 7.546
53141502
Alfileres de gancho
1
Unidad no definida
1 CAJA ALFILERES
1 CAJA ALFILERES
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
55121616
Banderitas autoadhesivas
6
Unidad no definida
6 BANDERITAS SEÑALIZADORAS
6 BANDERITAS SEÑALADORAS
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.544
$ 11.546
24112209
Contenedor de paredes rectas
1
Unidad no definida
1 CONTENEDOR PLASTICO
1 CONTENEDOR PLASTICO
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.490
$ 3.490
39121711
Entubación
2
Unidad no definida
2 CAJAS MULTIORDEN
2 CAJAS MULTIORDEN
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.025
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
1
Unidad no definida
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.202
$ 14.202
60105705
Cinta libre de ácido
1
Unidad no definida
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
44121505
Sobres especiales
50
Unidad no definida
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
1 CAJA PILOT 0,7 AZUL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras
1
Unidad no definida
1 CALCULADORA
1 CALCULADORA
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
Total Neto
$ 72.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.698
TOTAL OC
$ 85.793
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.