Orden de Compra. Nº4062-240-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-254-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-254-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 47866,89
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGOTH MARIALENA
Razón Social MARGOTH MARIALENA FLORES ROA
R.U.T. 9.850.590-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARGOTH MARIALENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados1Unidad200 SOPAIPILLAS CON PEBRE 50 MINI BROCHETAS 50 EMPANADAS DE COCTEL 3 PIE DE LIMON 6 BEBIDAS DE LITRO 6 JUGOS DE LITRO 1 TARRO DE CAFE DE 210 GRS 1 KILO DE AZUCAR200 SOPAIPILLAS CON PEBRE 50 MINI BROCHETAS 50 EMPANADAS DE COCTEL 3 PIE DE LIMON 6 BEBIDAS DE LITRO 6 JUGOS DE LITRO 1 TARRO DE CAFE DE 210 GRS 1 KILO DE AZUCAR $ 251.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.931 $ 251.931
Total Neto $ 251.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.867
TOTAL OC $ 299.798


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.850.590-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.