Orden de Compra. Nº
4062-254-SE09
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Materiales de Oficina - Dideco
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-254-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina - Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
12507,13
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
inoffice
Razón Social
MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO
R.U.T.
51.085.100-5
Sucursal
inoffice
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44112005
Agendas
1
Unidad
01 Agenda varón.
01 Agenda varón.
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
50 sobres revista.
50 sobres revista.
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44103105
Cartuchos de tinta
1
Cartucho
01 cartucho de tinta Canon PG-40 Original.
01 cartucho de tinta Canon PG-40 Original.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
44121505
Sobres especiales
20
Sobre
20 sobres oficio.
20 sobres oficio.
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
43201808
CD de sólo lectura
20
Unidad
20 CD Master G
20 CD Master G
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
44103105
Cartuchos de tinta
2
Cartucho
02 cartuchos de tinta Canon CL-41 Original.
02 cartuchos de tinta Canon CL-41 Original.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
44122103
Corchetes
1
Caja
01 caja Corchetes torre.
01 caja Corchetes torre.
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 518
$ 518
44122103
Corchetes
1
Unidad
01 corchetera metática.
01 corchetera metática.
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
44122103
Corchetes
1
Unidad
01 Perforadora colon.
01 Perforadora colon.
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
44121804
Borradores
1
Unidad
Borrador pizarra.
Borrador pizarra.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
44121708
Marcadores
1
Unidad
01 Destacador selloboss
01 Destacador selloboss
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249
$ 249
Total Neto
$ 65.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.507
TOTAL OC
$ 78.334
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.