Orden de Compra. Nº4062-254-SE09 "Materiales de Oficina - Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-254-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina - Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 12507,13
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inoffice
Razón Social MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO
R.U.T. 51.085.100-5
Sucursal inoffice
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
Agendas1Unidad01 Agenda varón.01 Agenda varón. $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
44121505
Sobres especiales50Unidad50 sobres revista.50 sobres revista. $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44103105
Cartuchos de tinta1Cartucho01 cartucho de tinta Canon PG-40 Original.01 cartucho de tinta Canon PG-40 Original. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44121505
Sobres especiales20Sobre20 sobres oficio.20 sobres oficio. $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
43201808
CD de sólo lectura20Unidad20 CD Master G20 CD Master G $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
44103105
Cartuchos de tinta2Cartucho02 cartuchos de tinta Canon CL-41 Original.02 cartuchos de tinta Canon CL-41 Original. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44122103
Corchetes1Caja01 caja Corchetes torre.01 caja Corchetes torre. $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518 $ 518
44122103
Corchetes1Unidad01 corchetera metática.01 corchetera metática. $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
44122103
Corchetes1Unidad01 Perforadora colon.01 Perforadora colon. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
44121804
Borradores1UnidadBorrador pizarra.Borrador pizarra. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
44121708
Marcadores1Unidad01 Destacador selloboss01 Destacador selloboss $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249 $ 249
Total Neto $ 65.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.507
TOTAL OC $ 78.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.