Orden de Compra. Nº4062-258-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-5-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-258-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-5-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 277400
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORDAN IVAN
Razón Social OBANDO SONIDO SPA
R.U.T. 76.890.096-5
Sucursal JORDAN IVAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS (AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIOS, GENERADOR, Y OTROS). CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 (LISTADO ADJUNTO).Contrato de suministro Servicio de amplificación, iluminación, escenarios y generador, para el año 2019. Nuestra oferta es por valor neto e incluye 1 unidad de cada línea solicitada en el anexo Listado de Servicios, esto debido a que la cantidad de evento $ 1.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.000 $ 1.460.000
Total Neto $ 1.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.400
TOTAL OC $ 1.737.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.