Orden de Compra. Nº4062-272-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-272-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P4Unidad no definida4 FLAPPER   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31211904
Brochas1Unidad no definida01 BROCHA 4" HELLA  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definida01 AGUARRAS LT   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad no definida01 CLAVO BOLSA BOLSA 100 UNIDAD   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
60121902
Fieltro1Unidad no definida01 FIELTRO CREPE 10/40  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definida02 DYNAFLEX   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 49.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.