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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-289-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-258-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
149309,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-04-2024 |
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Proveedor |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN |
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Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.471.650-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222701
| Oficinas | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 3073 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
VALOR DISPONIBLE 160.000 I.V.A INCLUIDO.
ID PRESUPUESTARIO 114.05
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 3073 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
VALOR DISPONIBLE 160.000 I.V.A INCLUIDO.
ID PRESUPUESTARIO 114.05 |
$ 134.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.034
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$ 134.034
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30222701
| Oficinas | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2414 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
NO TIENE VALOR REFERENCIAL
ID PRESPUESTARIO 22.04.001 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2414 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
NO TIENE VALOR REFERENCIAL
ID PRESPUESTARIO 22.04.001 |
$ 303.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303.067
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$ 303.067
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30222701
| Oficinas | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2207 -2208 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
VALOR DISPONIBLE 415.120 I.V.A INCLUIDO.
ID PRESPUESTARIO 114.05.48.020 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2207 -2208 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS.
VALOR DISPONIBLE 415.120 I.V.A INCLUIDO.
ID PRESPUESTARIO 114.05.48.020 |
$ 348.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.740
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$ 348.740
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Total Neto
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$ 785.841
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.310
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$ 935.151
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.