Orden de Compra. Nº4062-289-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-258-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-289-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-258-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001-114.05-114.005.48.020 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 149309,79
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.471.650-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 3073 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. VALOR DISPONIBLE 160.000 I.V.A INCLUIDO. ID PRESUPUESTARIO 114.05 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 3073 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. VALOR DISPONIBLE 160.000 I.V.A INCLUIDO. ID PRESUPUESTARIO 114.05 $ 134.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.034 $ 134.034
30222701
Oficinas1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2414 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. NO TIENE VALOR REFERENCIAL ID PRESPUESTARIO 22.04.001ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2414 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. NO TIENE VALOR REFERENCIAL ID PRESPUESTARIO 22.04.001 $ 303.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.067 $ 303.067
30222701
Oficinas1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2207 -2208 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. VALOR DISPONIBLE 415.120 I.V.A INCLUIDO. ID PRESPUESTARIO 114.05.48.020ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUDES DE PEDIDO 2207 -2208 COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS. VALOR DISPONIBLE 415.120 I.V.A INCLUIDO. ID PRESPUESTARIO 114.05.48.020 $ 348.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.740 $ 348.740
Total Neto $ 785.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.310
TOTAL OC $ 935.151


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.471.650-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.361.279-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.191.987-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.