Orden de Compra. Nº
4062-321-SE20
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ADQ. MATERIALES OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-321-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
10319,05162
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
20
Unidad no definida
20 CARTULINAS
20 CARTULINAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14111511
Papel de escribir
20
Unidad no definida
20 PAPELOGRAFOS
20 PAPELOGRAFOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121707
Lápices de colores
4
Unidad no definida
4 CAJA DE COLORES
4 CAJA DE COLORES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.681
60121502
Rotuladores de base disolvente
15
Unidad no definida
15 PLUMONES (ROJO, AZUL Y VERDE)
15 PLUMONES (ROJO, AZUL Y VERDE)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.697
60121236
Pinceles
7
Unidad no definida
7 PINCELES NRO 5
7 PINCELES NRO 5
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.471
14121809
Papel de enmascaramiento
2
Unidad no definida
2 CINTAS ENGOMADAS
2 CINTAS ENGOMADAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
1
Unidad no definida
1 CAJA DE MASCARILLAS
1 CAJA DE MASCARILLAS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Unidad no definida
2 ESFERAS PLUMAVIT 20CM DIAMETRO
2 ESFERAS PLUMAVIT 20CM DIAMETRO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.345
24111502
Bolsas de papel
100
Unidad no definida
100 BOLSAS DE PAPEL
100 BOLSAS DE PAPEL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
60121236
Pinceles
7
Unidad no definida
7 PINCELES NRO 12
7 PINCELES NRO 12
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.589
$ 1.588
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad no definida
5 STICK FIX
5 STICK FIX
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
60121236
Pinceles
7
Unidad no definida
7 PINCELES NRO 7
7 PINCELES NRO 7
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.232
$ 1.235
Total Neto
$ 54.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.319
TOTAL OC
$ 64.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.