Orden de Compra. Nº4062-321-SE20 "ADQ. MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-321-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 10319,05162
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina20Unidad no definida20 CARTULINAS20 CARTULINAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111511
Papel de escribir20Unidad no definida20 PAPELOGRAFOS20 PAPELOGRAFOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121707
Lápices de colores4Unidad no definida4 CAJA DE COLORES4 CAJA DE COLORES $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
60121502
Rotuladores de base disolvente15Unidad no definida15 PLUMONES (ROJO, AZUL Y VERDE)15 PLUMONES (ROJO, AZUL Y VERDE) $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697
60121236
Pinceles7Unidad no definida7 PINCELES NRO 57 PINCELES NRO 5 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471
14121809
Papel de enmascaramiento2Unidad no definida2 CINTAS ENGOMADAS2 CINTAS ENGOMADAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1Unidad no definida1 CAJA DE MASCARILLAS1 CAJA DE MASCARILLAS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Unidad no definida2 ESFERAS PLUMAVIT 20CM DIAMETRO2 ESFERAS PLUMAVIT 20CM DIAMETRO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
24111502
Bolsas de papel100Unidad no definida100 BOLSAS DE PAPEL100 BOLSAS DE PAPEL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
60121236
Pinceles7Unidad no definida7 PINCELES NRO 127 PINCELES NRO 12 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.588
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definida5 STICK FIX5 STICK FIX $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
60121236
Pinceles7Unidad no definida7 PINCELES NRO 77 PINCELES NRO 7 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232 $ 1.235
Total Neto $ 54.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.319
TOTAL OC $ 64.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.