Orden de Compra. Nº
4062-324-SE18
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ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-324-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
1
Unidad no definida
1 TUBO LED 18 W (VIDRIO)
1 TUBO LED 18 W
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
39121205
Canaletas para cables
4
Unidad no definida
4 TIRAS CANALETAS ELECTRICA DE 10X20X2 MTS.
4 TIRAS CANALETAS ELECTRICA DE 10X20X2 MTS.
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
10 CABLE EVA 2,5 VERDE MTS.
10 CABLE EVA 2,5 VERDE MTS.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
24121503
Cajas para empaquetado
1
Unidad no definida
1 CAJA CHUQUI
1 CAJA CHUQUI
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
1 ENCHUFE SOBREPUESTO HEMBRA DOBLE
1 ENCHUFE SOBREPUESTO HEMBRA DOBLE
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
1
Unidad no definida
1 EQUIPO ESTANZO LED 1 X 36
1 EQUIPO ESTANZO LED 1 X 36
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
10 CABLE EVA 2,5 BLANCO MTS.
10 CABLE EVA 2,5 BLANCO MTS.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
26121611
Cable desnudo
10
Unidad no definida
10 CABLE EVA 2,5 ROJO MTS.
10 CABLE EVA 2,5 ROJO MTS.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 42.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 42.300
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.