Orden de Compra. Nº4062-324-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-324-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definida1 TUBO LED 18 W (VIDRIO)1 TUBO LED 18 W $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
39121205
Canaletas para cables4Unidad no definida4 TIRAS CANALETAS ELECTRICA DE 10X20X2 MTS.4 TIRAS CANALETAS ELECTRICA DE 10X20X2 MTS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida10 CABLE EVA 2,5 VERDE MTS.10 CABLE EVA 2,5 VERDE MTS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
24121503
Cajas para empaquetado1Unidad no definida1 CAJA CHUQUI1 CAJA CHUQUI $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
27111704
Enchufes1Unidad no definida1 ENCHUFE SOBREPUESTO HEMBRA DOBLE1 ENCHUFE SOBREPUESTO HEMBRA DOBLE $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Unidad no definida1 EQUIPO ESTANZO LED 1 X 361 EQUIPO ESTANZO LED 1 X 36 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida10 CABLE EVA 2,5 BLANCO MTS.10 CABLE EVA 2,5 BLANCO MTS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
26121611
Cable desnudo10Unidad no definida10 CABLE EVA 2,5 ROJO MTS.10 CABLE EVA 2,5 ROJO MTS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 42.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 42.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.