Orden de Compra. Nº4062-339-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-17-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-339-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-17-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-17-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 2185
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MariaLuzChaura
Razón Social MARIA LUZ CHAURA PAINENANCO
R.U.T. 8.449.223-k
Sucursal MariaLuzChaura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1UnidadSERVICIO DE LAVADO, CONTRATO DE SUMINISTRO 2019, LISTADO ADJUNTOSE OFERTA EL SERVICIO DE LAVADO, CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL ANO 2018, SE ADJUNTA TODO LO SOLICITADO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
Total Neto $ 11.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.185
TOTAL OC $ 13.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.