Orden de Compra. Nº4062-361-SE19 "SERVICIO DE COCTEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-361-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 161500
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Marisol
Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ
R.U.T. 14.036.524-6
Sucursal Producciones Marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Unidad no definidaDETALLE POR PERSONA JUGO INDIVIDUAL GASEOSA AGUA BEBIDA ENERGETICA TE, CAFE, INFUSION DE HIERBAS JARRA DE LIMONADAS,MENTA, JENGIBRE TAPADITOS AVE- PALTA TAPADITOS QUESO - JAMON TAPADITOS CARNE - QUESO O BROCHETAS DE VACUNO BROCHETAS DE FRUTAS TABLA DE QUESO, JAMON, FRUTOS SECOS, FRUTA SERVICIO DE CÓCTEL PARA 60 PERSONAS EL DIA VIERNES 15/02/2016 EN LA CANCHA CLUB DEPORTIVO MEHUIN UNIDAD, ACTIVIDAD "CORONACIÓN REINA SEMANA MEHUINENSE 2019 ".- $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.500
TOTAL OC $ 1.011.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.