Orden de Compra. Nº4062-362-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-362-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidad no definida20 LAPICES PASTA AZUL  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44122011
Carpetas para archivos24Unidad no definida24 CARPETAS PLASTIFICADAS C/ ACOCLIP  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
60121502
Rotuladores de base disolvente4Unidad no definida4 PLUMONES DE PIZARRA  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
60121502
Rotuladores de base disolvente6Unidad no definida6 PLUMONES PERMANENTES PUNTA DELGADA  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
31201503
Cintas adhesivas de protección6Unidad no definida6 SCOTCH  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41122702
Cintas de etiquetado3Unidad no definida3 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes3Unidad no definida3 SACACORCHETES  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44101707
Corcheteras6Unidad no definida6 CAJAS CORCHETES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121708
Marcadores12Unidad no definida12 DESTACADORES  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre6Unidad no definida6 CORRECTORES  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44101707
Corcheteras4Unidad no definida4 CORCHETERAS CHICAS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
44121618
Tijeras6Unidad no definida6 TIJERAS CHICAS  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas6Unidad no definida6 CAJAS CLIPS CHICOS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas6Unidad no definida6 CAJAS CLIPS GRANDES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento6Unidad no definida6 STICK FICK  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 74.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 74.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.