Orden de Compra. Nº
4062-362-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-362-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
20
Unidad no definida
20 LAPICES PASTA AZUL
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44122011
Carpetas para archivos
24
Unidad no definida
24 CARPETAS PLASTIFICADAS C/ ACOCLIP
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad no definida
4 PLUMONES DE PIZARRA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
60121502
Rotuladores de base disolvente
6
Unidad no definida
6 PLUMONES PERMANENTES PUNTA DELGADA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.140
$ 4.140
31201503
Cintas adhesivas de protección
6
Unidad no definida
6 SCOTCH
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
41122702
Cintas de etiquetado
3
Unidad no definida
3 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.170
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes
3
Unidad no definida
3 SACACORCHETES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
44101707
Corcheteras
6
Unidad no definida
6 CAJAS CORCHETES
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121708
Marcadores
12
Unidad no definida
12 DESTACADORES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
6
Unidad no definida
6 CORRECTORES
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44101707
Corcheteras
4
Unidad no definida
4 CORCHETERAS CHICAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
44121618
Tijeras
6
Unidad no definida
6 TIJERAS CHICAS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
6
Unidad no definida
6 CAJAS CLIPS CHICOS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
6
Unidad no definida
6 CAJAS CLIPS GRANDES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
6
Unidad no definida
6 STICK FICK
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 74.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 74.860
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.