Orden de Compra. Nº4062-362-SE21 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-362-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 29159,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA DESINFEC. INGENIX CITRICO TOALLA DESINFEC. INGENIX CITRICO $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.130 $ 50.130
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidaCLORO 1 LT CLOROX CORRIENTECLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 30Unidad no definidaDESINFEC. AEROSOL 360 CC A/ BACT IGENIXDESINFEC. AEROSOL 360 CC A/ BACT IGENIX $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.530 $ 40.530
42272002
Atomizador laríngeo20Unidad no definidaATOMIZADOR PLASTICO 500 CC ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.060 $ 20.060
Total Neto $ 153.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.159
TOTAL OC $ 182.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.