Orden de Compra. Nº4062-371-SE19 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-371-SE19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 183599,09
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1Unidad no definidaTS ELEMENTO DEL FILTRO-LOY18.CL TS ELEMENTO DEL FILTRO-LOY18.CL $ 11.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1Unidad no definidaFILTRO AIRE OM501 ACTROS FILTRO AIRE OM501 ACTROS $ 65.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.375 $ 65.375
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1Unidad no definidaFILTRO COMBUST. OM904 LO915-SPN. LOY17.CL FILTRO COMBUST. OM904 LO915-SPN. LOY17.CL $ 9.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.384 $ 9.384
23151821
Adaptador de cartucho filtrante1Unidad no definidaELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE $ 30.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.834 $ 30.834
23153032
Utensilios de anillo1Unidad no definidaANILLO AL 20X26 ANILLO AL 20X26 $ 4.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.451 $ 4.451
23151821
Adaptador de cartucho filtrante1Unidad no definidaCARTUCHO DE FILTRO CARTUCHO DE FILTRO $ 78.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.616 $ 78.616
23153032
Utensilios de anillo6Unidad no definidaANILLO AL A 24X32ANILLO AL A 24X32 $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
23153032
Utensilios de anillo4Unidad no definidaANILLO AL A 45X52 ANILLO AL A 45X52 $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.884 $ 6.884
27112103
Abrazaderas10Unidad no definidaABRAZADERAS ABRAZADERAS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos29Unidad no definidaRIMULA R4 L 15W-40 RIMULA R4 L 15W-40 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.720 $ 106.720
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1Unidad no definidaGADUS S3 V220C 2 GADUS S3 V220C 2 $ 8.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.614 $ 8.614
42181711
Sistemas de transmisor o receptor telefónico de el15Unidad no definidaTRANSMISSION MA 75W-90 209 L TRANSMISSION MA 75W-90 209 L $ 11.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.710 $ 175.710
20111704
Filtros de perforación39Unidad no definidaSPIRAX S3 AX 80W-90 SPIRAX S3 AX 80W-90 $ 3.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.927 $ 147.927
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos10Unidad no definidaKRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 209 L KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 209 L $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaINSUMOS VARIOS INSUMOS VARIOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12142202
Agua pesada10Unidad no definidaMATERIALES: _AGUA DESTILADA MATERIALES: _AGUA DESTILADA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
12163601
Inhibidores de corrosión de producción de petróleo2Unidad no definidaMATERIALES: _PETROLEO DIESEL MATERIALES: _PETROLEO DIESEL $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
20102305
Vehículos de servicio6,5Unidad no definidaMANO DE OBRA MECÁNICA: _MANTENIMIENTO SM2 MANO DE OBRA MECÁNICA: _MANTENIMIENTO SM2 $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850
Total Neto $ 966.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.599
TOTAL OC $ 1.149.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.