Orden de Compra. Nº
4062-371-SE19
"
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-371-SE19
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
18-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
183599,09
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Razón Social
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
1
Unidad no definida
TS ELEMENTO DEL FILTRO-LOY18.CL
TS ELEMENTO DEL FILTRO-LOY18.CL
$ 11.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.976
$ 11.976
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
1
Unidad no definida
FILTRO AIRE OM501 ACTROS
FILTRO AIRE OM501 ACTROS
$ 65.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.375
$ 65.375
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
1
Unidad no definida
FILTRO COMBUST. OM904 LO915-SPN. LOY17.CL
FILTRO COMBUST. OM904 LO915-SPN. LOY17.CL
$ 9.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.384
$ 9.384
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
1
Unidad no definida
ELEMENTO FILTRANTE
ELEMENTO FILTRANTE
$ 30.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.834
$ 30.834
23153032
Utensilios de anillo
1
Unidad no definida
ANILLO AL 20X26
ANILLO AL 20X26
$ 4.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.451
$ 4.451
23151821
Adaptador de cartucho filtrante
1
Unidad no definida
CARTUCHO DE FILTRO
CARTUCHO DE FILTRO
$ 78.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.616
$ 78.616
23153032
Utensilios de anillo
6
Unidad no definida
ANILLO AL A 24X32
ANILLO AL A 24X32
$ 3.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.970
$ 23.970
23153032
Utensilios de anillo
4
Unidad no definida
ANILLO AL A 45X52
ANILLO AL A 45X52
$ 1.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.884
$ 6.884
27112103
Abrazaderas
10
Unidad no definida
ABRAZADERAS
ABRAZADERAS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
29
Unidad no definida
RIMULA R4 L 15W-40
RIMULA R4 L 15W-40
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.720
$ 106.720
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
1
Unidad no definida
GADUS S3 V220C 2
GADUS S3 V220C 2
$ 8.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.614
$ 8.614
42181711
Sistemas de transmisor o receptor telefónico de el
15
Unidad no definida
TRANSMISSION MA 75W-90 209 L
TRANSMISSION MA 75W-90 209 L
$ 11.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.710
$ 175.710
20111704
Filtros de perforación
39
Unidad no definida
SPIRAX S3 AX 80W-90
SPIRAX S3 AX 80W-90
$ 3.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.927
$ 147.927
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos
10
Unidad no definida
KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 209 L
KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 209 L
$ 2.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.780
$ 29.780
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad no definida
INSUMOS VARIOS
INSUMOS VARIOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
12142202
Agua pesada
10
Unidad no definida
MATERIALES: _AGUA DESTILADA
MATERIALES: _AGUA DESTILADA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
12163601
Inhibidores de corrosión de producción de petróleo
2
Unidad no definida
MATERIALES: _PETROLEO DIESEL
MATERIALES: _PETROLEO DIESEL
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
20102305
Vehículos de servicio
6,5
Unidad no definida
MANO DE OBRA MECÁNICA: _MANTENIMIENTO SM2
MANO DE OBRA MECÁNICA: _MANTENIMIENTO SM2
$ 36.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.850
$ 239.850
Total Neto
$ 966.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.599
TOTAL OC
$ 1.149.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.