Orden de Compra. Nº4062-375-SE18 "ADQUISICION DE ROTISERIA PARA REUNION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-375-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROTISERIA PARA REUNION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva2Unidad no definida2 BOLSA DE PAN MOLDE2 BOLSA DE PAN MOLDE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50201706
Café1Unidad no definida1 TARRO DE CAFE 170 GRS.1 TARRO DE CAFE 170 GRS. $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida1 CAJA DE TE 100 UNIDADES1 CAJA DE TE 100 UNIDADES $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definida1 BOTELLA DE JUGO1 BOTELLA DE JUGO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111703
Toallas de papel1Unidad no definida1 NOVA1 NOVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definida1 PAQUETE DE SERVILLETAS1 PAQUETE DE SERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas18Unidad no definida18 LAMINAS DE JAMON18 LAMINAS DE JAMON $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194 $ 4.200
50131801
Queso natural18Unidad no definida18 LAMINAS DE QUESO18 LAMINAS DE QUESO $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482 $ 4.490
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definida10 PÁQUETES DE GALLETAS10 PÁQUETES DE GALLETAS $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.530 $ 8.530
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.