Orden de Compra. Nº
4062-375-SE18
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ADQUISICION DE ROTISERIA PARA REUNION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-375-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ROTISERIA PARA REUNION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OLGA
Razón Social
OLGA ORTIZ FUENTES
R.U.T.
11.305.188-4
Sucursal
OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
2
Unidad no definida
2 BOLSA DE PAN MOLDE
2 BOLSA DE PAN MOLDE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
50201706
Café
1
Unidad no definida
1 TARRO DE CAFE 170 GRS.
1 TARRO DE CAFE 170 GRS.
$ 5.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.290
$ 5.290
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
1 CAJA DE TE 100 UNIDADES
1 CAJA DE TE 100 UNIDADES
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.590
$ 2.590
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad no definida
1 BOTELLA DE JUGO
1 BOTELLA DE JUGO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
1 NOVA
1 NOVA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
1 PAQUETE DE SERVILLETAS
1 PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
18
Unidad no definida
18 LAMINAS DE JAMON
18 LAMINAS DE JAMON
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.194
$ 4.200
50131801
Queso natural
18
Unidad no definida
18 LAMINAS DE QUESO
18 LAMINAS DE QUESO
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.482
$ 4.490
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
10 PÁQUETES DE GALLETAS
10 PÁQUETES DE GALLETAS
$ 853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.530
$ 8.530
Total Neto
$ 30.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 30.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.