Orden de Compra. Nº4062-377-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-377-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 417620
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Marisol
Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NÚÑEZ
R.U.T. 14.036.524-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Producciones Marisol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1Unidad no definidaDETALLE: GASEOSA JUGO CAFE O TE SURTIDO DE CANAPE 2P/P EMPANADAS PINO 2 P/P EMPANADAS NAPOLITANA 2 P/P EMPANADAS POLLO - MAIZ 2P/P PINCHOS DE VACUNO 1 P/P PINCHOS TOMATE CHERRY, QUESO Y ALBAHACA 1P/P CEVICHE PERUANO 1 P/P CHURRASQUITO ITALIANO 1 P/P MINI TACOS 1P/P CRUDITOS 1P/P MINI DONUT 1 P/P SERVICIO INCLUYEN MANTELERIA, CRISTALERIA, VAJILLA Y UN EQUIPO DE GARZONES.-SERVICIO DE COCTEL PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2022, PARA EL DIA 26.04.2023, EN EL CENTRO ELIJE VIVIR SANO. $ 2.198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.000 $ 2.198.000
Total Neto $ 2.198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.620
TOTAL OC $ 2.615.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.