Orden de Compra. Nº4062-409-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-409-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 21556,1821
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera5Unidad no definida2 LAPICES GRAFITO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31201603
Gomas5Unidad no definida5 GOMAS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
44122011
Carpetas para archivos40Unidad no definida40 CARPETAS DE CARTON  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
14111511
Papel de escribir20Unidad no definida20 FUNDAS OFICIO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3Unidad no definida3 STICK FIX  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre2Unidad no definida2 CORRECTORES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices30Unidad no definida30 LAPICES PASTA AZUL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definida10 ARCHIVADORES OFICIO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definida1 ARCHIVADOR LETRA ANCHO  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definida5 SCOTCH GRANDE TRANS  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44121708
Marcadores10Unidad no definida10 DESTACADORES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definida10 TACOS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
44122103
Corchetes1Unidad no definida1 CORCHETERA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad no definida1 CALCULADORA  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
44122103
Corchetes1Unidad no definida1 CAJA DE CORCHETES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
24141607
Separadores de cartón5Unidad no definida5 SET SEPARADORES OFICIO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
60121502
Rotuladores de base disolvente2Unidad no definida2 PLUMONES PERMANENTES  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definida1 HERVIDOR DE AGUA  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
Total Neto $ 113.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.556
TOTAL OC $ 135.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.