Orden de Compra. Nº
4062-409-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-409-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
21556,1821
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
5
Unidad no definida
2 LAPICES GRAFITO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31201603
Gomas
5
Unidad no definida
5 GOMAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad no definida
40 CARPETAS DE CARTON
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
14111511
Papel de escribir
20
Unidad no definida
20 FUNDAS OFICIO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
3
Unidad no definida
3 STICK FIX
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
2
Unidad no definida
2 CORRECTORES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
30
Unidad no definida
30 LAPICES PASTA AZUL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.302
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
10 ARCHIVADORES OFICIO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.126
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad no definida
1 ARCHIVADOR LETRA ANCHO
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
5 SCOTCH GRANDE TRANS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
10 DESTACADORES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
10 TACOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.126
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
1 CORCHETERA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
1 CALCULADORA
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
1 CAJA DE CORCHETES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24141607
Separadores de cartón
5
Unidad no definida
5 SET SEPARADORES OFICIO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
60121502
Rotuladores de base disolvente
2
Unidad no definida
2 PLUMONES PERMANENTES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad no definida
1 HERVIDOR DE AGUA
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
Total Neto
$ 113.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.556
TOTAL OC
$ 135.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.