Orden de Compra. Nº
4062-474-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-474-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad no definida
10 PLANCHAS NORTWHAY
10 PLANCHAS NORTWHAY
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
30111601
Cemento
8
Unidad no definida
8 BOLSAS DE CEMENTO
8 BOLSAS DE CEMENTO
$ 4.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.800
$ 38.800
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
1 GALON DE PINTURA OLEO COLOR CREMA DAMASCO
1 OLEO GALON CREMA
$ 15.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
31162002
Clavos de sombrerete
3
Unidad no definida
3 KILOS CLAVO 3"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
11121611
Tablero de partículas
24
Unidad no definida
24 PLANCHAS OSB ESPESOR 9,5 MM
24 PLANCHAS OSB 9,5 X 122 X 244
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
30102212
Plancha de cinc
10
Unidad no definida
10 PLANCHAS DE TINGLE
10 ZINC 5V 250X 035
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.500
$ 56.500
30102212
Plancha de cinc
8
Unidad no definida
8 PLANCHAS DE TERCIADO PARA PISO
8 PLANCHAS TERCIADO EST 15X122X 244
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
31211507
Pinturas en aerosol
1
Unidad no definida
1 GALON DE PINTURA AL AGUA COLOR CREMA DAMAS
1 ESMALTE AL AGUA GALON
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
31211507
Pinturas en aerosol
13
Unidad no definida
13 PLANCHAS ZINC DE 3,66
13 PLANCHAS ZINC ACANALADO 3,66 X 035
$ 8.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.450
$ 112.450
Total Neto
$ 659.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 659.150
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.