Orden de Compra. Nº4062-474-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-474-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas10Unidad no definida10 PLANCHAS NORTWHAY10 PLANCHAS NORTWHAY $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
30111601
Cemento8Unidad no definida8 BOLSAS DE CEMENTO8 BOLSAS DE CEMENTO $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
86131502
Pintura1Unidad no definida1 GALON DE PINTURA OLEO COLOR CREMA DAMASCO1 OLEO GALON CREMA $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad no definida3 KILOS CLAVO 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121611
Tablero de partículas24Unidad no definida24 PLANCHAS OSB ESPESOR 9,5 MM24 PLANCHAS OSB 9,5 X 122 X 244 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
30102212
Plancha de cinc10Unidad no definida10 PLANCHAS DE TINGLE10 ZINC 5V 250X 035 $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
30102212
Plancha de cinc8Unidad no definida8 PLANCHAS DE TERCIADO PARA PISO8 PLANCHAS TERCIADO EST 15X122X 244 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definida1 GALON DE PINTURA AL AGUA COLOR CREMA DAMAS1 ESMALTE AL AGUA GALON $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31211507
Pinturas en aerosol13Unidad no definida13 PLANCHAS ZINC DE 3,6613 PLANCHAS ZINC ACANALADO 3,66 X 035 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.450 $ 112.450
Total Neto $ 659.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 659.150

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.