Orden de Compra. Nº4062-519-SE17 "ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-519-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas7Unidad no definida7 RANURADO 9,0  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300
11121610
Maderas duras6Unidad no definida6 PINO 10 X 5 X 3,20  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida1 CAJA DE TORNILLOS VOLCANITA 1"  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 $ 10
27112801
Brocas2Unidad no definida2 BROCA FIERRO 3,0 MM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
86131502
Pintura3Unidad no definida3 ESAMALTE AL AGUA LT  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definida1 RODILLO  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31211904
Brochas1Unidad no definida1 BROCHA 3" HELLA  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definida1 AGOREX LITRO  $ 9.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definida1 CAIMAN CURVO 7"  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definida1 LLAVE AJUSTABLE  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definida1 ALICATE UNIVERSAL  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 168.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 168.270

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.