Orden de Compra. Nº
4062-519-SE17
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-519-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriaramirez
Razón Social
RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T.
11.705.138-2
Sucursal
ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
7
Unidad no definida
7 RANURADO 9,0
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.300
$ 104.300
11121610
Maderas duras
6
Unidad no definida
6 PINO 10 X 5 X 3,20
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
1 CAJA DE TORNILLOS VOLCANITA 1"
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10
$ 10
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
2 BROCA FIERRO 3,0 MM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
3 ESAMALTE AL AGUA LT
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad no definida
1 RODILLO
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
1 BROCHA 3" HELLA
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad no definida
1 AGOREX LITRO
$ 9.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.560
$ 9.560
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
1 CAIMAN CURVO 7"
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
1 LLAVE AJUSTABLE
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad no definida
1 ALICATE UNIVERSAL
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 168.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 168.270
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.