Orden de Compra. Nº4062-528-SE20 "ADQ. ESMALTES, SACOS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-528-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ESMALTES, SACOS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 30485,8382
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexander
Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T. 76.955.546-3
Sucursal alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa4Unidad no definida4 ESMALTE AL AGUA PROF. TRICOLOR BASE C GALON4 ESMALTE AL AGUA PROF. TRICOLOR BASE C GALON $ 23.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.928 $ 93.928
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definida1 ESMALTE AL AGUA IRIS BASE A GL1 ESMALTE AL AGUA IRIS BASE A GL $ 16.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.361 $ 16.361
11121610
Maderas duras4Unidad no definida4 PINO 2X3 X3.20MTS4 PINO 2X3 X3.20MTS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
47121804
Cubos o baldes para limpieza4Unidad no definida4 BALDE CONCRETERO 10 LTS4 BALDE CONCRETERO 10 LTS $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.297
24121502
Sacos para empaquetado150Unidad no definida150 SACO GRANDE 50KG (60X90)150 SACO GRANDE 50KG (60X90) $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.512
Total Neto $ 160.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.486
TOTAL OC $ 190.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.