Orden de Compra. Nº4062-539-SE17 "ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-539-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141909
Fósforo P4Unidad no definidaPAQUETE DE FOSFOROSFOSFOROS COPIHUE X10 CAJITAS DE 40 CER $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaCLOROCLOROX CORRESPONDIENTE $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.918 $ 3.918
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaPOETTLIMPIADOR 4 LT PISO POETT PRIMAVERA $ 4.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.401 $ 4.401
12191501
Solventes aromáticos4Unidad no definidaPOETTDESODORANTE AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaPAQUETE TOALLA NOVATOALLA PAPEL 2 ROLL.32MT . NOVA H/DOB/PQT $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.570 $ 21.570
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida6 ROLLOS DE CONFORT GRANDEPAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE $ 18.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.409 $ 18.409
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaPAQUETE BOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 PTE X 10 BASULI $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.835 $ 4.835
47131603
Esponjas4Unidad no definidaESPONJA DOBLE USOESPONJA CLOROX MULTIUSO ACANALDA $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988 $ 988
47131617
Mopas de polvo3Unidad no definidaPAÑOS PARA POLVOPAÑO MANLAC SACUDIR FRANELA AMARILLO $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.674 $ 1.674
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaCERA LIQUIDACERA LIQ. 5 LT VIRGINIA PISO $ 6.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.939 $ 6.939
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaQUIX GRANDE LAVALOZA LIQ 1 LT VIRGINIA LIMON CITR $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAÑOS PARA PISOPAÑO MANLAC SECA PISO MILTIUSOS 57X50 C $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.891 $ 3.891
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAQUETE PAÑO ESPONJAPAÑO ABSOBERTE X1 SPONGI 18X19 A/B $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241 $ 2.241
Total Neto $ 80.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 80.186

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.