Orden de Compra. Nº
4062-539-SE17
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ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-539-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUSICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141909
Fósforo P
4
Unidad no definida
PAQUETE DE FOSFOROS
FOSFOROS COPIHUE X10 CAJITAS DE 40 CER
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.292
$ 3.292
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
CLORO
CLOROX CORRESPONDIENTE
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.918
$ 3.918
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
POETT
LIMPIADOR 4 LT PISO POETT PRIMAVERA
$ 4.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.401
$ 4.401
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad no definida
POETT
DESODORANTE AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
PAQUETE TOALLA NOVA
TOALLA PAPEL 2 ROLL.32MT . NOVA H/DOB/PQT
$ 2.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.570
$ 21.570
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
6 ROLLOS DE CONFORT GRANDE
PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D ELITE
$ 18.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.409
$ 18.409
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
PAQUETE BOLSA BASURA 70X90
BOLSA BASURA 70X90 PTE X 10 BASULI
$ 967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.835
$ 4.835
47131603
Esponjas
4
Unidad no definida
ESPONJA DOBLE USO
ESPONJA CLOROX MULTIUSO ACANALDA
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 988
$ 988
47131617
Mopas de polvo
3
Unidad no definida
PAÑOS PARA POLVO
PAÑO MANLAC SACUDIR FRANELA AMARILLO
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.674
$ 1.674
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Unidad no definida
CERA LIQUIDA
CERA LIQ. 5 LT VIRGINIA PISO
$ 6.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.939
$ 6.939
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
QUIX GRANDE
LAVALOZA LIQ 1 LT VIRGINIA LIMON CITR
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.020
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad no definida
PAÑOS PARA PISO
PAÑO MANLAC SECA PISO MILTIUSOS 57X50 C
$ 1.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.891
$ 3.891
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad no definida
PAQUETE PAÑO ESPONJA
PAÑO ABSOBERTE X1 SPONGI 18X19 A/B
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.241
$ 2.241
Total Neto
$ 80.186
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 80.186
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.