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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-552-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PAPELEROS Y BASUREROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
24098,0686 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alejo Carrillo # 1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2024 |
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Proveedor |
HIPER LIMPIO |
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Razón Social |
COMERCIAL EKAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.643.639-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIPER LIMPIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 7 | Unidad no definida | BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 20 LTS C/TAPA Y PEDAL | BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 20 LTS C/TAPA Y PEDAL |
$ 16.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.586
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$ 117.588
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | Unidad no definida | BASURERO REJILLA 34 CM | BASURERO REJILLA 34 CM |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.244
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$ 9.244
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Total Neto
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$ 126.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.098
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$ 150.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.