Orden de Compra. Nº4062-583-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-583-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.43.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 23854,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adolfo segundo
Razón Social Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T. 76.500.426-8
Sucursal Adolfo segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Unidad no definida2 TOALLA NOVA GRANDE2 TOALLA NOVA GRANDE $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
14111703
Toallas de papel2Unidad no definida2 PAQUET SERVILLETAS GRANDES2 PAQUET SERVILLETAS GRANDES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo200Unidad no definida200 BOLSAS DE PAPEL200 BOLSAS DE PAPEL $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50151605
Grasas comestibles de animal4Unidad no definida4 KILO DE MANTECAS 4 KILO DE MANTECAS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
50181709
Suministros para el horno2Unidad no definida2 KILOS DE LEVADURA2 KILOS DE LEVADURA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50131606
Huevos frescos2Unidad no definida2 BANDEJAS DE HUEVOS DE 30 UNIDADES2 BANDEJAS DE HUEVOS DE 30 UNIDADES $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50171903
Aceitunas1Unidad no definida1 KILO ACEITUNA1 KILO ACEITUNA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50193104
Bases de sopa2Unidad no definida2 CAJAS DE CALDO MAGGI2 CAJAS DE CALDO MAGGI $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
50221102
Harina de trigo2Unidad no definida2 QUINTAL DE HARINA2 QUINTAL DE HARINA $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
73101503
Servicios de producción de aceites y grasas6Unidad no definida6 LITROS DE ACEITE6 LITROS DE ACEITE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definida10 KILOS DE AZUCAR10 KILOS DE AZUCAR $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
50171551
Sal de cocina o de mesa2Unidad no definida2 KILOS DE SAL2 KILOS DE SAL $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
50101538
Verduras frescas2Unidad no definida2 MALLA DE CEBOLLAS2 MALLA DE CEBOLLAS $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 125.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.854
TOTAL OC $ 149.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.