Orden de Compra. Nº
4062-583-SE21
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-583-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.43.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
23854,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adolfo segundo
Razón Social
Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T.
76.500.426-8
Sucursal
Adolfo segundo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
2 TOALLA NOVA GRANDE
2 TOALLA NOVA GRANDE
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
2 PAQUET SERVILLETAS GRANDES
2 PAQUET SERVILLETAS GRANDES
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
200
Unidad no definida
200 BOLSAS DE PAPEL
200 BOLSAS DE PAPEL
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
50151605
Grasas comestibles de animal
4
Unidad no definida
4 KILO DE MANTECAS
4 KILO DE MANTECAS
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.560
$ 9.560
50181709
Suministros para el horno
2
Unidad no definida
2 KILOS DE LEVADURA
2 KILOS DE LEVADURA
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50131606
Huevos frescos
2
Unidad no definida
2 BANDEJAS DE HUEVOS DE 30 UNIDADES
2 BANDEJAS DE HUEVOS DE 30 UNIDADES
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50171903
Aceitunas
1
Unidad no definida
1 KILO ACEITUNA
1 KILO ACEITUNA
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
50193104
Bases de sopa
2
Unidad no definida
2 CAJAS DE CALDO MAGGI
2 CAJAS DE CALDO MAGGI
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
50221102
Harina de trigo
2
Unidad no definida
2 QUINTAL DE HARINA
2 QUINTAL DE HARINA
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
73101503
Servicios de producción de aceites y grasas
6
Unidad no definida
6 LITROS DE ACEITE
6 LITROS DE ACEITE
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad no definida
10 KILOS DE AZUCAR
10 KILOS DE AZUCAR
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
Unidad no definida
2 KILOS DE SAL
2 KILOS DE SAL
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
50101538
Verduras frescas
2
Unidad no definida
2 MALLA DE CEBOLLAS
2 MALLA DE CEBOLLAS
$ 13.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
Total Neto
$ 125.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.854
TOTAL OC
$ 149.404
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.