Orden de Compra. Nº4062-594-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-594-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.038 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores1Unidad no definida1 BORRADOR DE PIZARRA1 BORRADOR DE PIZARRA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
60121504
Rotuladores de caligrafía2Unidad no definida2 PLUMONES DE PIZARRA2 PLUMONES DE PIZARRA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
60105705
Cinta libre de ácido6Unidad no definida6 SCOTCH CHICOS6 SCOTCH CHICOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121708
Marcadores12Unidad no definida12 DESTACADORES12 DESTACADORES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
44122001
Archivadores de fichas2Unidad no definida2 ARCHIVADORES2 ARCHIVADORES $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
Total Neto $ 19.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.730

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.