Orden de Compra. Nº4062-613-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-613-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 10659,95
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML. CLORINDACLORO GEL 900 ML. CLORINDA $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.342 $ 3.342
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES CREMA 250 ML TRADICIONALLUSTRAMUEBLES CREMA 250 ML TRADICIONAL $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111704
Papel higiénico16Unidad no definidaPAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT H/S CONFORT PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT H/S CONFORT $ 1.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.512 $ 22.512
47121701
Bolsas de basura8Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEXBOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEX $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.168 $ 7.168
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO 1 LT CLOROX CORRESPONDIENTECLORO 1 LT CLOROX CORRESPONDIENTE $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.265 $ 3.265
47121806
Escurridor de trapero5Unidad no definidaTRAPERO 50 X 45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEXTRAPERO 50 X 45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEX $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610
31211901
Paños para herramientas5Unidad no definida PAÑO VIRUTEX AMARILLO X 1 UN 50 X 45 A $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad no definida GUANTES LATEX VIRUTEX MEDIANO 7 1/2 M PQT $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576 $ 2.576
Total Neto $ 56.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.660
TOTAL OC $ 66.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.