Orden de Compra. Nº
4062-613-SE17
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-613-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
10659,95
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. CLORINDA
CLORO GEL 900 ML. CLORINDA
$ 1.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.342
$ 3.342
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES CREMA 250 ML TRADICIONAL
LUSTRAMUEBLES CREMA 250 ML TRADICIONAL
$ 734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.202
$ 2.202
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA
LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
14111704
Papel higiénico
16
Unidad no definida
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT H/S CONFORT
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT H/S CONFORT
$ 1.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.512
$ 22.512
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEX
BOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEX
$ 896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.168
$ 7.168
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO 1 LT CLOROX CORRESPONDIENTE
CLORO 1 LT CLOROX CORRESPONDIENTE
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.265
$ 3.265
47121806
Escurridor de trapero
5
Unidad no definida
TRAPERO 50 X 45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEX
TRAPERO 50 X 45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEX
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.610
$ 7.610
31211901
Paños para herramientas
5
Unidad no definida
PAÑO VIRUTEX AMARILLO X 1 UN 50 X 45 A
$ 772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.860
$ 3.860
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad no definida
GUANTES LATEX VIRUTEX MEDIANO 7 1/2 M PQT
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.576
$ 2.576
Total Neto
$ 56.105
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.660
TOTAL OC
$ 66.765
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.