Orden de Compra. Nº
4062-620-SE17
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ADQUISICION DE MATERIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-620-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
9568,02
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
TRAPERO 50X45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEX
TRAPERO 50X45 ALGODÓN DOBLE C/OJAL VIRUTEX
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.610
$ 7.610
53131606
Desodorantes
5
Unidad no definida
DESINFEC. A/SOL 360 CC. A/BACT LYSOFORM
DESINFEC. A/SOL 360 CC. A/BACT LYSOFORM
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE
CLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.530
$ 6.530
47121812
Raspadores de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑO MANLAC SECA PISO MULTIUSO 57 X 50 C
PAÑO MANLAC SECA PISO MULTIUSO 57 X 50 C
$ 1.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.485
$ 6.485
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
ESCOBILLO PLÁSTICO VIRUTEX TRADICIONAL
ESCOBILLO PLÁSTICO VIRUTEX TRADICIONAL
$ 1.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.948
$ 3.948
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEX
BOLSA BASURA 80 X110 PTE X 10 VIRUTEX
$ 896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML. EUCALIPATUS VIRGINIA
CLORO GEL 900 ML. EUCALIPATUS VIRGINIA
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.935
$ 4.935
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA
LIMPIADOR 900 ML PISO POETT PRIMAVERA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
Total Neto
$ 50.358
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.568
TOTAL OC
$ 59.926
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.