Orden de Compra. Nº4062-63-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-61-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-63-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-61-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 121600
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA
Razón Social OLGA MERCEDES ORTIZ FUENTES
R.U.T. 11.305.188-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OLGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros180Unidad180 LETREROS DE 0,40X0,40X0,50 CMS, EN MADERA CON POSTE, CON NUMERO PARA HABILITACION DE ESPACIO FERIA CANDELARIA.180 LETREROS DE 0,40X0,40X0,50 CMS, EN MADERA CON POSTE, CON NUMERO PARA HABILITACION DE ESPACIO FERIA CANDELARIA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadHABILITACION DE 8 LETREROS DE TELA PVC DE 1,20X1,20 EN PLANCHAS DE OSB,PARA SER UBICADOS EN PLAYAS EN BALNEARIO MEHUIN.HABILITACION DE 8 LETREROS DE TELA PVC DE 1,20X1,20 EN PLANCHAS DE OSB,PARA SER UBICADOS EN PLAYAS EN BALNEARIO MEHUIN. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.600
TOTAL OC $ 761.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.305.188-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.296.007-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.