Orden de Compra. Nº4062-634-SE23 "SERVICIO VULCANIZACION MES MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-634-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VULCANIZACION MES MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN MONTO POR PRESUPUESTO FALTANTE
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 30970
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor wilibaldo anselmo
Razón Social WILIBALDO ANSELMO OJEDA FLORES
R.U.T. 10.847.533-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal wilibaldo anselmo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaServicio de vulcanización de equipos municipales correspondiente al mes de Mayo de 2023. Se adjunta presupuesto N°1071 con detallesServicio de vulcanización de equipos municipales correspondiente al mes de Mayo de 2023. Se adjunta presupuesto N°1071 con detalles $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000
Total Neto $ 163.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.970
TOTAL OC $ 193.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.