Orden de Compra. Nº4062-65-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-65-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-65-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-65-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 340916,81
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ERICES LTDA.
Razón Social SOCIEDAD ERICES LIMITADA
R.U.T. 76.955.546-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ERICES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191515
Malla abrasiva1Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTARSE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES TRABAJOS A EJECUTARSE $ 175.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.949 $ 175.949
11121610
Maderas duras1UnidadMATERIALES PARA CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES SOLICITUD 10423MATERIALES PARA CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES SOLICITUD 10423 $ 164.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.325 $ 164.325
86131502
Pintura1UnidadMATERIALES PARA MANTENCION CERCO SOLICITUD 10418 SECPLANMATERIALES PARA MANTENCION CERCO SOLICITUD 10418 SECPLAN $ 67.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.253 $ 67.253
30181515
Estanque del WC1Unidad1 ESTANQUE DE AGUA DE 2000LTS + KIT DE BOMBA O.5 HP SOLICITUD 10201 DIDESOF1 ESTANQUE DE AGUA DE 2000LTS + KIT DE BOMBA O.5 HP SOLICITUD 10201 DIDESOF $ 184.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.781 $ 184.781
11121610
Maderas duras1UnidadMATERIALES PARA ACCESO PROVISORIO A PUENTE SOLICITUD 10422 SECPLANMATERIALES PARA ACCESO PROVISORIO A PUENTE SOLICITUD 10422 SECPLAN $ 395.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.058 $ 395.058
86131502
Pintura1UnidadMATERIALES PARA MANTENCION PASAMANOS PASEO PEATONAL Y MANTENCION RAMPAS SOLICTUD N°10106 DOLSMATERIALES PARA MANTENCION PASAMANOS PASEO PEATONAL Y MANTENCION RAMPAS SOLICTUD N°10106 DOLS $ 776.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.693 $ 776.693
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares3Unidad3 PEGAMENTO UHU LIQUIDO 60ML PARA ELABORACION MAQUETA3 PEGAMENTO UHU LIQUIDO 60ML PARA ELABORACION MAQUETA $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
Total Neto $ 1.794.299
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.917
TOTAL OC $ 2.135.216


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.