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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-67-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-4-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
8348,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.664.510-9 |
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Sucursal |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102609
| Kits de materiales para máquina de escribir o accesorios | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL. EL LISTADO PARA OFERTAR SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LAS BASES. | SE OFERTA MATERIALES DE OFICINA PARA SUMINISTRO AÑO 2016 SEGUN LISTADO ADJUNTO |
$ 43.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.941
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$ 43.941
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Total Neto
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$ 43.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.349
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$ 52.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.