Orden de Compra. Nº4062-673-SE17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-673-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 55587,73
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITEPAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE $ 16.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.104 $ 131.104
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX TRADICIONAL ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX TRADICIONAL $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.264 $ 5.264
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT H/S ELITE (CJA)TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT H/S ELITE (CJA) $ 20.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.990 $ 40.990
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definidaCERA LIQ. 20 LT PISO PLASTC. INCOL. VIRGCERA LIQ. 20 LT PISO PLASTC. INCOL. VIRG $ 25.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.883 $ 25.883
12141909
Fósforo P2Unidad no definidaFOSFORO COPIHUE X10 CAJITAS DE 40 CERFOSFORO COPIHUE X10 CAJITAS DE 40 CER $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646 $ 1.646
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO 50 X45 ALGODON DOBLE C/ OJAL VITRAPERO 50 X45 ALGODON DOBLE C/ OJAL VI $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.220 $ 15.220
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA BIORROLLO 110 X120 9 UNBOLSA BASURA BIORROLLO 110 X120 9 UN $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBOLSA BASURA ROLLO 70 X90 10 UN VIRUTEXBOLSA BASURA ROLLO 70 X90 10 UN VIRUTEX $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.560
Total Neto $ 292.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.588
TOTAL OC $ 348.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.