Orden de Compra. Nº4062-719-SE20 "ADQUSICION DE ROTISERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-719-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE ROTISERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 26512,79
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adolfo segundo
Razón Social Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
R.U.T. 76.500.426-8
Sucursal Adolfo segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 500 MLAGUA MINERAL SIN GAS 500 ML $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
50202310
Agua mineral30Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS 500 MLAGUA MINERAL CON GAS 500 ML $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
50201706
Café3Unidad no definidaTARROS DE CAFE 400 GRTARROS DE CAFE 400 GR $ 6.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.961 $ 20.961
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad no definidaPTE. GALLETAS SURTIDAS <PTE. GALLETAS SURTIDAS $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Unidad no definidaKG AZUCAR IANSAKG AZUCAR IANSA $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSASCAJA DE TE LIPTON 100 BOLSAS $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TE LIPTON FRUTOS ROJOSCAJA DE TE LIPTON FRUTOS ROJOS $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
Total Neto $ 139.541
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.513
TOTAL OC $ 166.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.