Orden de Compra. Nº4062-732-SE20 "SERVICIO DE VIGILANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-732-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 500650
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L
Razón Social SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.150.744-1
Sucursal SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaSERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DURANTE 31 DÍAS DEL MES DE MAYO EN EL RECINTO POLIDEPORTIVO DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA VALOR DIARIO ($85.000)SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DURANTE 31 DÍAS DEL MES DE MAYO EN EL RECINTO POLIDEPORTIVO DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA VALOR DIARIO ($85.000) $ 2.635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.000 $ 2.635.000
Total Neto $ 2.635.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 500.650
TOTAL OC $ 3.135.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.