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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-737-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-21-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-21-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO SR. RUBEN SOLIS, 63-2-453254 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
serviciodeamplificacionyarriendo |
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Razón Social |
EVELYN DEL CARMEN PLACENCIO CATALAN
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R.U.T. |
14.282.432-9 |
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Sucursal |
serviciodeamplificacionyarriendo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE MOLIZACION PARA TRASLADO EQUIPO COMUNAL Y PARTICIPANTES DE LOS TALLERES PROGRAMA MSM. | Se oferta servicio de Movilización, para Equipo comunal y participantes de los Talleres del Programa MSM, objetivo es trasladar al Equipo comunal y participantes de los Talleres del Programa MSM, diferentes sectores.
valor kilometro 1.000. |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.