Orden de Compra. Nº
4062-746-SE17
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ADQUISICIONES MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-746-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIONES MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna
Mariquina
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.664.510-9
Sucursal
sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad no definida
RESMA DE CARTA
RESMA DE CARTA
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.490
$ 3.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad no definida
RESMAS DE OFICIO
RESMAS DE OFICIO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
60121504
Rotuladores de caligrafía
17
Unidad no definida
MARCADORES PERMANENTE ROJO (PLUMÓN DE PIZARRA)
MARCADORES PERMANENTE ROJO (PLUMÓN DE PIZARRA)
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
60121504
Rotuladores de caligrafía
17
Unidad no definida
MARCADORES PERMANENTE AZUL (PLUMÓN DE PIZARRA)
MARCADORES PERMANENTE AZUL (PLUMÓN DE PIZARRA)
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
60121124
Papel kraft
2
Unidad no definida
PAPEL CRAF
PAPEL CRAF
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
44122011
Carpetas para archivos
14
Unidad no definida
CARPETAS DE CARTON
CARPETAS DE CARTON
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14101501
Pasta de papel
17
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
53121701
Porta documentos
18
Unidad no definida
PORTA CREDENCIALES
PORTA CREDENCIALES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
Total Neto
$ 60.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 60.060
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.