Orden de Compra. Nº4062-746-SE17 "ADQUISICIONES MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-746-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaRESMA DE CARTARESMA DE CARTA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaRESMAS DE OFICIORESMAS DE OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
60121504
Rotuladores de caligrafía17Unidad no definidaMARCADORES PERMANENTE ROJO (PLUMÓN DE PIZARRA)MARCADORES PERMANENTE ROJO (PLUMÓN DE PIZARRA) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
60121504
Rotuladores de caligrafía17Unidad no definidaMARCADORES PERMANENTE AZUL (PLUMÓN DE PIZARRA)MARCADORES PERMANENTE AZUL (PLUMÓN DE PIZARRA) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
60121124
Papel kraft2Unidad no definidaPAPEL CRAFPAPEL CRAF $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44122011
Carpetas para archivos14Unidad no definidaCARPETAS DE CARTONCARPETAS DE CARTON $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14101501
Pasta de papel17Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
53121701
Porta documentos18Unidad no definidaPORTA CREDENCIALESPORTA CREDENCIALES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
Total Neto $ 60.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.060

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.